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增值税进项税额的抵扣
2018.09.05 19:26:53· 清风T 浏览85次
1条回答
1F
你的分录不对,应该是这样的:借:原材料100 应交税金--进项税17 贷:银行存款117 卖出时; 借:银行存款120 贷:主营业务收入102.56 应交税金--销项税102.56*17%=17.44,因为买材料的100元已包括税金17元,所以卖出时不对这部分再交税了,只对增值部分17.44-17=0.44元交税就行了,
2018.09.06 03:53:21 · 娄经理
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