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原材料发票票面金额为15000,用软件录入时少录入2000,月末已结账,我要怎么处理?
2025.07.22 18:30:43· dfsgdsh 浏览16次
1条回答
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如果当月的报表还没有报出,可以反结账(如果你的软件可以直接反结账的话),然后直接修改凭证后在重新结账。不过注意,准确来说反结账属于违规操作如果不能反结账的话,可以直接在下月做凭证补充登记,做相同的分录,金额为之前少录的2000元,以上月做账的凭证和发票复印件作为附件,摘要注明更正X月X号凭证.向高人请教
2025.07.23 05:50:39 · 费经理
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