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固定资产开了入库单,仓库已入账。来发票时,财务如何做会计分录。。
2018.09.05 22:00:16· 高雅典 浏览44次
1条回答
1F
没来发票就相当于暂估,借:固定资产贷:应付账款(暂估)等到来发票时,先用红字冲销暂估,按正常的来做账,借:固定资产应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款(某某公司)/银行存款
2018.09.06 19:49:28 · 鲍经理
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