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跟购货单位没有购销合同,如何把以前开出去的发票开具负数发票?
2021.08.05 19:59:31· 新浪 浏览20次
1条回答
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由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在90天的认证期内),具体情况如下:  1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。  2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。  发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。开红字申请,红字通知书,红字发票的程序怎么弄标签:申请,通知书,发票80后的鸢尾回答:5人气:11解决时间:2009-03-2320:14检举红字发票申请单申请单填开主要功能:在开票系统中填开红字发票申请单。操作步骤:【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单?申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:(1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面,2、销售方申请由销售方申请开具红字专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面【第三步】对于购买方申请,需要在红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红票.请各位高手帮个忙
2021.08.06 07:51:32 · 路经理
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