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一般纳税人辅导期增值税票办理增额如何操作?.
2022.09.01 12:34:50·
金黔投资
浏览13次
1条回答
1F
属于预交税,就是按你上次购买的25份(我这边都是一次买25份)发票的销售收入(不含税)乘以3%预交税款。即上次购买的发票开票总金额20万(不含税金额),那么应预交的税款:200000*3%=6000元
2022.09.02 07:50:35 ·
许经理
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