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请教一个棘手的会计处理问题?一下
2019.05.29 15:21:15· 股神到来 浏览22次
1条回答
1F
以前年度的,要通过以前年度损益调整来做。不用作进项税转出,这是查补税款,单设一个“应交税金——增值税检查调整”明细科目。借:以前年度损益调整贷:应交税金——增值税检查调整结转“增值税检查调整”科目余额借:增值税检查调整贷:应交税金——未交增值税交款时:借:应交税金——未交增值税贷:银行存款
2019.05.30 03:53:13 · 殷经理
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