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公司11月有销售,交的增值税比国税规定的税负率高很多,12月没有销售,那么12月的进项发票要抵扣不?...
2021.02.04 01:42:15· 悠悠 浏览18次
1条回答
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税负高要想办法多做销售,比如货已发出,但未收到款也没开票的情况,你可以先作无票销售,借应收帐款,贷主营业务收入,贷应交税金-应交增值税-销项税额,等实际开票给对方的时候你可以冲回来现在做的销售。以上的情况如果存在,并想实施的时候要注意同时本月的进项和销项的配比,配比的理想效果是达到要求的税负。收回来的专用发票,当月已经认证的一定要当月进帐。没有认证的可以根据实际需要在适当的时候认证,但记住两点:一是当月认证的一定要当月进帐;二是认证期限是从开票之日起180天内而不是6个月。.向高手请教
2021.02.04 19:53:03 · 孙经理
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