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增值税进项税额在下个月转出。
2024.08.03 22:26:56· ccc120 浏览22次
1条回答
1F
这是一个税务局都无法回答你的问题,对方的失职导致本次的失误,作废发票应该收齐全联作废。不管你这个月抵不抵扣,一方作废一方认证税务系统都会稽核出问题,既然你已经申报增值税,账务也无法修改,那就下个月把帐先做进项税转出,然后申报时再转出。等着以后税务局核查你,你提供出做该发票已做进项税转出凭证就行了。
2024.08.04 21:51:21 · 郭经理
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