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红字增值税专用发票.请金斧子朋友帮忙
2020.11.18 12:21:01· yume 浏览11次
1条回答
1F
在你这张蓝字发票开具的当月或者下月。比如说:你今天(4月15日)开具了这张错误的发票,那么你必须在4月15日~5月31日之前填报和提交《开具红字增值税专用发票申请单》,否则无法验证通过。另外,如果你这张发票开具有误,还没有交付对方,最好是直接作废,如果你已经抄税了,就只能开具红字发票了。
2020.11.19 15:51:34 · 陈经理
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