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以前暂估入账了,现在票据已到,实到少于以前暂估,以前成本已结转,怎么些分录.
2019.01.27 17:12:22· 丑猛 浏览24次
1条回答
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暂估入账,一般是期末在货已验收入库但票证未到的情况下,为了保证账面库存与实际库存一致而进行的一种账务处理,暂估时:借:库存商品贷:应付账款—暂估应付款—某某单位次月初,要用红字冲回。即:借:库存商品(红字)贷:应付账款—暂估应付款—某某单位(红字)待票证到时,再按实际入账。“以前成本已结转”,说明你们在没收到票证的情况下,就将暂估入库的商品销售了。可以进行调整。如果以前多结转成本了:借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)如果以前少结转成本了:借:主营业务成本贷:库存商品
2019.01.27 19:51:03 · 邹经理
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