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请问,在暂估入库后,收到的发票与入库金额及税金有差异。这样的情况如何调整?谢谢!.
2020.06.08 17:21:39·
武亭
浏览24次
1条回答
1F
有关分录应为:1、货到票未到,借:原材料/库存商品 贷:应付账款-暂估 2、票到后,借:应付账款-暂估应交税费-应交增值税-待抵税额 贷:应付账款-XX公司 当收到发票进行网上认证后,再把待抵税金转为进项额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵税额当收到的增值税发票税额有差异时,应调整主营业务成本1、收到的发票税额少时,借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-待抵税额2、收到的发票税额多时,则反之冲减成本
2020.06.09 13:51:31 ·
伍经理
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