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在购入原材料当月入库但当月未有发票,做暂估应付款,在后续月份收到发票后,是直接做红字冲销原分录?
2021.03.15 22:31:55· 股票专家 浏览17次
1条回答
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红字冲销原分录再按正常入库做.请各位高手帮个忙1、采购或仓库部门收到实物时,按对方送货单据或合同价格填制一式几联入库单,实物进入仓库。当月终了,对于本月尚未收到发票账单的收到商品的凭证,分别商品科目,抄列清单,按应付给供应单位的价款,作如下账务处理:   借:原材料    贷:应付账款——暂估应付账款(材料)   2、收到材料的发票账单并随同开出承兑的商业汇票付款,验收单附发票后,会计做账:   借:原材料     应交税金——应交增值税(进项税额)    贷:应付账款、银行存款等   同时,根据发票账单所附验收单的日期或附表,统计本发票账单需要冲减以前月份材料暂估的金额,作如下会计分录。   借:原材料 红字    贷:应付账款——暂估应付款(材料) 红字
2021.03.16 17:50:05 · 何经理
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